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收到跨年红票怎么入账

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贷:应付账款(红字)

收到跨年红票怎么入账

应交税费——应交增值税(进项税额转出)

当收到跨年红冲发票时,账务处理如下:

```

借:原材料(或库存商品科目)(红字)

贷:应付账款(红字)

应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)

```

这个会计分录反映了收到的红字发票对之前记录的应付账款和进项税额的冲减。请根据实际业务情况调整会计科目和金额。

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