全站数据
9 6 1 5 2 8 3

年底应收账款做平如何

建筑资质通 | 教育先行,筑梦人生!         

年底应收账款做平的正确做法是使用红字冲销上月错误的分录,然后用蓝字重新做一张正确的凭证。具体步骤如下:

年底应收账款做平如何

1. 使用红字冲销上月错误的分录:

借:应收账款--A公司 (红字)

贷:主营业务收入---食品 (红字)

借:应收账款--B公司 (红字)

贷:主营业务收入---食品 (红字)

2. 使用蓝字重新做一张正确的凭证:

年底应收账款做平如何

借:银行存款/营业外支出

贷:坏账准备

请注意,应收账款在期末和年末可以有余额,不能人为地调平。只有在所有应付款单位已经将所欠款项全部结清的情况下,应收账款才能平账。

猜你喜欢内容

更多推荐