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跨月的作废发票该如何做账务处理

公务员指南 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-12-18 20:33:17

问题描述

跨月的作废发票该如何做账务处理急求答案,帮忙回答下
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首先需要说明的是,只有当月开具的发票才能作废,隔月的发票是无法作废的,隔月的发票只能通过开具红字发票来冲红的。因此,对于跨月的作废发票,其账务处理呢如下:

1、红字发票会计分录:借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税(销项税额)(红字)

2、开具正确的发票会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费---应交增值税(销项税额)