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对于已入账但未认证抵扣的进项税额怎么处理

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问题更新日期:2024-11-13 19:25:51

问题描述

对于已入账但未认证抵扣的进项税额怎么处理希望能解答下
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如材料本月领用发票需要9月份入帐 借:原材料 其他应付款(或其他过渡科目)-未认证增值税 贷:应付帐款下月认证后: 借:应交科费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款(或其他过渡科目)-未认证增值税