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采购月底对账流程
问题描述
- 精选答案
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采购的月底对账流程包括以下几个步骤:
1. 确认供应商:确认供应商信息,看是否与供应商签订合同,了解采购信息,财务审批等。
2. 收取供应商发票:确认收到供应商发票,包括发票类型、发票金额、发票号码等信息。
3. 数据比对:将发票信息与采购信息等数据进行比对,确保完整性和准确性。
4. 确认收付款:确认供应商收到款项,并确认企业是否支付过款项。
5. 结算:根据发票实际应付金额,结算企业与供应商之间的财务关系,关联当前账单对应的应收应付。
在进行供应商对账时,企业需要注意以下几点:
1. 检查发票类型是否正确,发票金额是否一致,发票号码是否存在重复等。
2. 检查收货单、采购单与合同签订是否一致,收货日期和发票日期是否一致,发货数量与发票数量是否一致。
3. 检查收款情况,要确认是否收到符合发票金额的款项,以及收款时间是否与发票日期一致
- 其他回答
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流程如下:
1.下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价(主要是数量、价格了)要求到提供;
2.采购跟单,对所到的物料是否全部入库,并办理好入库手续;采购联与客户联(或是供应联)采购要拿并把客户联给供应商;
3.与财务帐目进行合对;
4.通知供应商与我司财务与采购进行对帐!
- 其他回答
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包括以下步骤:
1. 准备对账单:由公司财务部统一制定对账单,并由采购部将账单格式传递给供应商。
2. 供应商传递对账单:每月1-3日是供应商统一传递对账单的日期,财务记账人员在收到对账单后及时进行核对,并签字确认。
3. 对账方案创建:创建对账方案,包括指定对账方案编码、名称、描述,指定对账类型,目前对账类型分为采购入库单+采购退料单、收料通知单,选择采购组织/结算组织、供应商、单据类型、对账期间、物料分组/物料编码、采购员和价格来源。
4. 发起对账:在对账方案中发起对账,系统会批量创建对账单。
5. 对账单审核和发布:对账单需要经过审核并发布,以确保对账单的准确性和完整性。
通过以上步骤,可以确保采购月底对账的准确性和及时性。
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